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Informes de gestión, evaluación y auditoría

A continuación encontrará la información del área de Control del Idartes clasificada por: Informes de gestión, evaluación y auditoria Reportes de control interno y Planes de mejoramiento.
Seleccione la información de su interés en la opción Tipo.

Tipo: Informe de Sistema de Control Interno
Tipo Año-Mes Título Versión Adjunto
Informe de Sistema de Control Interno Informe austeridad del gasto segundo trimestre 2019 -- 20191300268243.pdf
Informe de Sistema de Control Interno Informe gestión PQRS primer semestre 2019 -- 20191300269293.pdf
Informe de Sistema de Control Interno Informe evaluación sistema control interno contable vigencia 2018 -- INFORME FINAL CONTROL INTERNO CONTABLE 2018.pdf
Informe de Sistema de Control Interno Informe gestión área control interno vigencia 2018 -- 20191300034653.pdf
Informe de Sistema de Control Interno Informe seguimiento Nuevo marco normativo contable oct-dic 2018 -- 20191300026623.pdf
Informe de Sistema de Control Interno Informe de evaluación por dependencias vigencia 2018 -- 20191300023883.pdf
Informe de Sistema de Control Interno Informe austeridad del gasto cuarto trimestre 2018 -- 20191300022303.pdf
Informe de Sistema de Control Interno Informe gestión PQRS segundo semestre 2018 -- 20191300025233.pdf
Informe de Sistema de Control Interno Informe seguimiento Directiva 001 de 2017 periodo julio - septiembre 2018 -- 20181300250073.pdf
Informe de Sistema de Control Interno Informe Austeridad del gasto tercer trimestre 2018 -- 20181300246873.pdf
Informe de Sistema de Control Interno Informe seguimiento Directiva 001 de 2017 periodo abril junio 2018 -- 20181300168013.pdf
Informe de Sistema de Control Interno Informe Austeridad del gasto segundo trimestre 2018 -- 20181300157483.pdf
Informe de Sistema de Control Interno Informe seguimiento Directiva 001 de 2017 -- 20181300094663.pdf
Informe de Sistema de Control Interno Informe de Austeridad primer trimestre 2018 -- 20181300093403.pdf
Informe de Sistema de Control Interno Evaluación por dependencias 2018 02 20181300047213.pdf
Informe de Sistema de Control Interno Informe de Evaluación al Control Interno Contable 1.0 Informe de Control Interno Contable 2016.pdf
Informe de Sistema de Control Interno Informe Austeridad Abril - Junio 2016 1.0 informe_austeridad_abril-junio.pdf
Informe de Sistema de Control Interno Informe de Austeridad del Gasto Enero - Marzo 2016 1.0 informe_austeridad_enero-marzo.pdf
Informe de Sistema de Control Interno Informe de Evaluación por Denuncia de Corrupción 1.0 informe_de_evaluacion_por_denuncia_de_corrupcion.pdf
Informe de Sistema de Control Interno Informe Anual de Evaluación al Control Interno Contable 1.0 informe_anual_de_evaluacion_al_ci_contable.pdf
Informe de Sistema de Control Interno Informe arqueo caja menor 1.0 arqueocajamen.pdf
Tipo: Informes elaborados por órganos externos de control
Tipo Año-Mes Título Versión Adjunto
Informes elaborados por órganos externos de control iNFORME FINAL AUDITORÍA REGULARIDAD PAD 2019 CONTRALORÍA BOGOTÁ -- R_IDARTES_CODIGO208.pdf
Informes elaborados por órganos externos de control INFORME FINAL VISITA CONTROL FISCAL PAD 2018 CONTRALORÍA BOGOTÁ -- VCF_IDARTES_CODIGO514.pdf
Informes elaborados por órganos externos de control iNFORME FINAL AUDITORÍA REGULARIDAD PAD 2018 CONTRALORÍA BOGOTÁ -- R_IDARTES_CODIGO4.pdf
Informes elaborados por órganos externos de control INFORME FINAL AUDITORÍA REGULARIDAD PAD 2017 CONTRALORÍA BOGOTÁ -- R_IDARTES_CÓDIGO20.pdf
Informes elaborados por órganos externos de control INFORME AUDITORÍA DE DESEMPEÑO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN -- D_IDARTES_CONVENIOS_ASOCIACION_CODIGO32.pdf
Informes elaborados por órganos externos de control INFORME FINAL AUDITORÍA REGULARIDAD PAD 2016 CONTRALORÍA BOGOTÁ -- R_IDARTES.pdf
Informes elaborados por órganos externos de control INFORME FINAL AUDITORÍA REGULARIDAD PAD 2015 CONTRALORÍA BOGOTÁ -- R_IDARTES (1).pdf
Tipo: Informe de rendición de cuentas
Tipo Año-Mes Título Versión Adjunto
Informe de rendición de cuentas Formato preguntas y respuestas Idartes rendición de cuentas sectorial 6032019 -- Formato preguntas y respuestas Idartes rendición de cuentas sectorial 6032019.doc
Informe de rendición de cuentas Presentación Rendición cuentas Idartes Dic 2016 1.0 presentacion_rendicion_cuentas_idartes_2016_5_dic_2016.pdf
Informe de rendición de cuentas Rendición de Cuentas 2013 Veeduría Distrital 1.0 Rendicion_de_Cuentas_2013_Veeduria_Distrital.ppt
Tipo: Auditoría
Tipo Año-Mes Título Versión Adjunto
Auditoría Informe final auditoría Gerencia Música - 2018 -- 20181300169693.pdf
Auditoría Informe final auditoría Escenario Móvil y Media Torta - 2018 -- 20181300181943.pdf
Auditoría Informe final auditoría Gerencia Artes Audiovisuales - 2018 -- 20181300171133.pdf
Auditoría Auditoría Proceso de Gestión Jurídica 1.0 Auditoría Gestión Jurídica.pdf
Auditoría Auditoría Proceso de Gestión de Talento Humano 1.0 Informe Auditoría Talento Humano.pdf
Auditoría Auditoría Proceso Direccionamiento Estratégico Institucional 1.0 Auditoría Direccionamiento Estratégico.pdf
Auditoría Auditoría Proyecto 996: Integración arte, ciencia y tecnología 1.0 Informe Auditoría Proyecto 996.pdf
Auditoría Auditoría Proceso de Gestión de Bienes, servicio e infraestructura 1.0 Auditoria Gestión de Bienes.pdf
Auditoría Auditoría Decreto 371 - Participación Ciudadana 1.0 Participación Ciudadana.pdf
Auditoría Auditoría Decreto 371 de 2010 - Proceso Gestión de Atención al Ciudadano 1.0 Decreto 371 - Atención al Ciudadano.pdf
Auditoría Auditoría PUFA 1.0 PUFA.pdf
Auditoría Auditoría Decreto 371 de 2010 - Proceso de Contratación 1.0 informe_de_evaluacion_dec_371_-_contratacion_0.pdf
Auditoría Auditoría Proyecto 795 "Fortalecimiento de las prácticas artísticas en el Distrito Capital" 1.0 informe_de_evaluacion_proyecto_795.pdf
Auditoría Auditoría Convenio 1196 de 2014 suscrito con la Secretaria de Gobierno 1.0 Auditoría Convenio 1196 de 2014.pdf
Auditoría Auditoría Convenio 334 de 2009 Teatro Julio Mario Santodomingo 1.0 informe_de_evaluacion_convenio_334_-_2009_tmjmsd.pdf
Auditoría Auditoría Proceso de Gestión Financiera - Contabilidad 1.0 Auditoría Contabilidad.pdf
Auditoría Informe de Gestión Financiera - Presupuesto 1.0 informe_gestion_financiera_-_presupuesto.pdf
Auditoría Auditoría Procesos de Apropiación y Fomento de las prácticas artísticas - Gerencia de Danza 1.0 informe_de_evaluacion_gerencia_de_danza.pdf
Auditoría Auditoría Decreto 371 de 2010 - Proceso de Contratación 1.0 informe_de_evaluacion_dec_371_-_contratacion.pdf
Auditoría Auditoría Proceso de Gestión de Talento Humano 1.0 informe_de_evaluacion_gestion_del_talento_humano.pdf
Auditoría Auditoría Proceso de Gestión TIC 1.0 evalgestiontic.pdf
Auditoría Auditoría Proceso de Gestión Documental 1.0 evalgesitondocumental.pdf
Auditoría Auditoría Decreto 371 de 2010 - Proceso Gestión de Atención al Ciudadano 1.0 INFORME DE EVALUACIÓN ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015.pdf
Auditoría Auditoría del Área de Producción 1.0 evalareaprod.pdf
Auditoría Auditoría Proyecto 915 "Promoción de la formación, apropiación y creación artística en niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá" 1.0 evalproy915.pdf
Auditoría Auditoría Proceso de gestión Talento Humano - Salud ocupacional 1.0 evalGHsaludocupa.pdf
Auditoría Auditoría Proyecto 915 "Promoción de creación y apropiación artística en niños y niñas en primera infancia" 1.0 evalproy914.pdf
Auditoría Auditoría Contrato 214 de 2013 suscrito con Colombiana de Tiquetes S.A 1.0 infocontyrato214-2013.pdf
Auditoría Auditoría Convenio de asociación 397 de 2014 suscrito con la Corporación Mini Ku Suto 1.0 infoconvenio397-2014.pdf
Auditoría Auditoría Decreto 371 de 2010 - Proceso de Contratación 1.0 evalgestioncontract.pdf
Auditoría Informe revisión preliminar SA-PMC-008-2015 Iluminación escénica del Teatro Jorge Eliécer Gaitán 1.0 evalSA-PMC-008-2015.pdf
Auditoría Auditoría Proceso Gestión Financiera 1.0 evalprocgesfin.pdf
Auditoría Auditoría Convenio 562 de 2015 suscrito con la Fundación Casa de Poesía Silva 1.0 informe_de_evaluacion_convenio_562_-_2015.pdf
Auditoría Auditoría Convenio de asociación 469 de 2014 suscrito con la Fundación Cultural Teatro Experimental Fontibón - TEF 1.0 infoconvenio469-2014.pdf
Auditoría Auditoría Convenio de asociación 402-2014 suscrito con Teatro R101 1.0 inforconvenio402-2014.pdf
Tipo: Informes a organismos de inspección, vigilancia y control
Tipo Año-Mes Título Versión Adjunto
Informes a organismos de inspección, vigilancia y control Informe seguimiento Directiva 001 2017 -- 20181300094663 (1).pdf
Informes a organismos de inspección, vigilancia y control Informe Circular 005 de 2015 CGN 1.0 INFORME CIRCULAR 05 CGN.pdf